湖州冠民会计师事务所

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涉税专业服务
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涉税专业服务机构从事下列涉税业务:

(一)纳税申报代理。对纳税人、扣缴义务人提供的资料进行归集和专业判断,代理纳税人、扣缴义务人进行纳税申报准备和签署纳税申报表、扣缴税款报告表以及相关文件。

(二)一般税务咨询。对纳税人、扣缴义务人的日常办税事项提供税务咨询服务。

(三)专业税务顾问。对纳税人、扣缴义务人的涉税事项提供长期的专业税务顾问服务。

(四)税收策划。对纳税人、扣缴义务人的经营和投资活动提供符合税收法律法规及相关规定的纳税计划、纳税方案。

(五)涉税鉴证。按照法律、法规以及依据法律、法规制定的相关规定要求,对涉税事项真实性和合法性出具鉴定和证明。

(六)纳税情况审查。接受行政机关、司法机关委托,依法对企业纳税情况进行审查,作出专业结论。

(七)其他税务事项代理。接受纳税人、扣缴义务人的委托,代理建账记账、发票领用、减免退税申请等税务事项。

(八)其他涉税服务。


 具体如下

本机构以资深行业专家为核心,紧追财税改革新动态,不断创新研发服务产品,逐步形成了独创的系统化的税务服务产品模块, 能够为客户提供全方位的税务咨询、税务代理、税务鉴证及税务风险内控制度建设等服务,同时就征纳分歧,提供综合性的咨询服务。主要服务有:

(1)税务代理服务

税法越来越复杂,纳税越来越麻烦,风险越来越大,成本越来越高。将纳税人的涉税工作,外包给专业服务机构,成为许多纳税人明智的选择,税务代理逐渐成为一项专业服务。

服务内容:代理购买发票、代理增值税专用发票认证、代理纳税申报、代理准备到主管税机关办理涉税事项的各种资料、凭证等。

服务价值:节省涉税成本,提高涉税效率,保证涉税质量,防控涉税风险。

(2) 涉税鉴证服务

纳税该纳多少?有多少资产损失可以税前扣除?有多少研发费用可以加计扣除?依法纳税,明白纳税。诸多事关您切身利益的涉税事项,都需要涉税鉴证报告来佐证。

服务内容:企业所得税年度纳税申报鉴证、企业资产损失企业所得税税前扣除鉴证、研究开发费用加计扣除鉴证、房地产开发企业预售收入纳税申报鉴证、土地增值税清算鉴证、软件企业认定相关专项鉴证、高新技术企业申请认定鉴证服务、企业清算相关涉税鉴证等。

服务价值:涉税鉴证报告有助于防控纳税有的税务风险,维护纳税人的合法权益,防止少缴税款,多缴税款。

(3) 税务顾问服务

纳税人在日常经营过程中,经常遇到各类不清楚、不明白、甚至不知道的税务问题,需要专家及时答疑释惑,提醒建议。

服务内容:每天 24 小时通过邮件、电话、微信、短信等各种方式,提供包括增值税、消费税、企业所得税、个人所得税等现行有效的 17 个税种在内的咨询服务,如判定是否有纳税义务,是否可以享受优惠政策,如何办理有关涉税事项等。有关的重大税收法规,第一时间给出深入解读与分析,帮助纳税人及时有效趋利避害。每两周发送包括财会税方面法规、外汇、外资、工商、海关等方面的法律法规和重大新闻,使您系统了解和掌握与自己有关的法规和行业动态。

服务价值:税务顾问服务是性价比最高的税务专业服务,可以及时帮助纳税人解决日常工作中的涉税问题,将问题解决在萌芽状态,将风险控制在形成之前。

(4) 健康检查服务

如同人需要定期体检一样,作为纳税人,也需要定期进行税收合法性健康检查。

服务内容:检查纳税人以往年份的纳税状况,是否符合税法规定,是否存在少缴、漏缴、多缴税款情况,分析产生问题的原因,提出解决问题的办法并持续跟踪。

服务价值:及时发现问题,及时解决问题,及时防控风险,防止问题积小成大,积少成多。

(5) 税务筹划服务

作为纳税人,应该依法纳税,该缴的,一分不少缴,但也不应忽视依法筹划,该省的,一分不多缴。依法筹划,适当利用、享受税收优惠政策,恰恰是在实现国家制定税收优惠的初衷,实现国家与纳税人之间的良性互动。

服务内容:组织架构的税收筹划、业务流程的税收筹划、收入确认的税收筹划、成本费用的税收筹划、合同订立的税收筹划、并购重组的税收筹划、股权转让的税收筹划、注销清算的税收筹划等。

服务价值:税收筹划可以为您节约大量税款,最大限度地降低税收负担。

(6) 国际税收服务

由于国际税收涉及中国与外国的利益关系,税务机关更加重视国际税收的征管,反避税调查的频率不断提高,案值不断增加,补税屡创新高。

服务内容:转让定价筹划分析、关联交易的同期资料准备(基于BVD 数据库)、转让定价税务审计抗辩、预约定价谈判、成本费用分摊协议等其他服务。

服务价值:国际税收服务可以有效维护您合法权益,减少纳税麻烦,降低税收风险。

(7) 组织(机构)设立的税务咨询与代理

组织(机构)设立涉及当前和今后的诸多税收问题,需要认真研究和筹划。

服务内容:就新设机构的组织形式、地址选择、价值链设计等提供专业咨询意和建议见,协助准备设立机构所需要的工商、税务等资料,协助办理工商登记、税务登记以及后续银行、外汇、海关等一系列手续。

服务价值:帮助纳税人选择可最大限度节约税收成本的机构架构、业务流程、注册地址和经营地址,快速办结各类手续,早日开始生产运营。

(8) 对外支付的税务咨询与代理

许多纳税人在办理对外支付时,经常遇到款项无法对外付汇的难题。款项付不出去是结果,其原因在付款之前的合同订立、合同备案、税款扣缴、支付备案等方面可能出了问题。

服务内容:就对外支付、支付之前的合同签订过程中涉及的税收问题、外汇管理问题,提供专业咨询意见。协助企业准备相关资料,到税务机关、外汇管理机关、银行办理有关手续完成对外支付。

服务价值:降低有关涉税和外汇风险,顺利办结对外支付手续。

(9) 注销清算的咨询鉴证与代理

企事业单位成立容易,注销难,难点在于税务、产权注销问题多,过程长。

服务内容:就注销过程中的涉税、产权、分配等问题,尤其各种注销方式的税务负担的高低,提供专业咨询意见。出具注销所需的税收清算鉴证报告,协助企业准备办理注销所需的各类资料,协调税务机关在办理有关手续过程中提出的问题。

服务价值:用最低的成本,最快的时间,顺利办结注销手续,解决企事业单位成立容易注销难的问题。

(10) 税收优惠申请的咨询与筹划

许多纳税人都有资格或满足条件可享受各类税收优惠政策,但是却因为不知晓税法规定等原因,没有充分享受税收优惠,缴了许多本可以不缴的税。

服务内容:根据纳税人的具体情况,辨识可以享受的税收优惠政策,就享受税收优惠提出筹划建议,计算分析税收优惠的实际效果,协助准备申请享受优惠的各种资料,代理申请优惠的各种手续。

服务价值:助您充分享受各类税收优惠政策,增加经济效益,提高投资回报。

(11) 税务稽查的配合与风险防控

依法纳税是每个纳税人的义务,每个纳税人都有可能遭遇税务稽查,税务稽查往往导致以往潜在税务风险的爆发,税务稽查的后果,不仅仅是补税罚款等经济损失,还可能因被媒体曝光导致企业、负责人社会形象受损,甚至因被追究行政或刑事责任,有关负责人失去人身自由。税务稽查风险,不可不察。

服务内容:就税务稽查的规律、程序、后果等依法提供专业咨询意见,就如何防控税务稽查可能带来的风险,制定稽查预案,就稽查过程中的税企分歧,提供专业技术支持和沟通渠道支持。

服务价值:减少税务稽查可能带来的经济损失,降低社会形象损失,避免人身自由损失。

(12) 并购重组的税务咨询与筹划

并购重组是企业优化投资、调整资产和业务结构、做大做强的重要途径,但是重组中的税务问题极其复杂,税务风险非常之大。

服务内容: 就股权转让、资产(资产组)转让、企业合并、企业分立、债务重组、法律形式改变、无偿划转、捐赠、继承等并购重组过程涉及的所得税问题、流转税问题、契税问题等,提供专业咨询意见,就如何享受不征所得税、不征增值税的优惠,提供筹划建议。协助准备申请享受税收优惠的各种资料,协助与税务局进行沟通,以顺利办结税收优惠申请的手续和流程。

服务价值:依法递延、降低或避免并购重组过程中的税收负担,为您节约税务成本,创造巨额价值。

(13) 经济合同的税务咨询与筹划

纳税人的业务决定税务,从事什么类型的业务,取得什么性质的收入,直接影响纳税义务。决定业务的,主要是经济合同。经济合同隐含着诸多涉税问题,处理不好,可能埋下税务风险的隐患,产生额外的税收负担,处理得当,则可以有效降低税务负担。

服务内容:审查经济合同中的涉税问题,就合同内容、遣词造句、业务模式的税务影响,以及如何最大限度降低经济合同可能产生的税务风险,降低税收负担,提供咨询建议,使经济合同成为规避潜在税务风险的有力凭证。

服务价值:避免经济合同中的潜在涉税风险,节约税务成本,最大限度享受合同可能带来的经济效益。

(14) 股权转让的税务咨询与筹划

股权转让不应一卖了之。股权转让涉及法律、财务、税务等多方面的问题,合适的交易方法,可以降低股权转让的税负。

服务内容:就股权转让涉及的税务、外汇等问题提供咨询和筹划建议。

包括但不限于:企业可以选择的股权转让方式,合同、协议的签订,如何降低股权转让中的税收负担,尤其是如何享受股权转让企业所得税特殊重组待遇,如何依法缴纳个人所得税,如何向境外非居民顺利支付股权转让款等。

服务价值:最大限度地降低因股权转让产生的税收负担,规避潜在的税务风险,顺利办结转让款汇出境外手续。

(15) 税务风险防控的制度与流程

税务风险往往是日常工作中不知不觉积累,税务稽查时猝不及防爆发。规避税务风险最有效的措施,就是通过建立有效的税务风险防控制度和流程,将风险控制在产生之前,消灭在萌芽状态。

服务内容:结合企业实际情况,分析各类税务风险产生的原因,基于“知道风险点、发现风险点、处理风险点”的“三点”原则,制定防控税务风险的规章制度、业务流程和操作手册,如纳税申报制度、发票管理制度、重大决策制度、增值税手册等,各项制度要做到“有用、好用、常用”。

服务价值:通过制度设计防止产生风险,从根本上杜绝风险的产生,检查防控的效果,控制风险的蔓延,帮助企业提高管理水平,创造最大经济价值。

(16) 园区建设的税务咨询与筹划

大型园区建设和运营涉及复杂的税收问题,通过税务管理挖掘经济价值、降低运行风险的潜力很大。

服务内容:就各类大型园区建设提供各类涉税咨询服务,如园区建设过程中涉及的各类税收问题,园区建设支出如何依法费用化和资本化处理,园区如何最大程度利用各类优惠政策,园区营运模式如何设计等。

服务价值:避免园区建设过程中和运营后的各类税务风险。

(17) 房地产行业税务咨询与筹划

房地产行业投资规模大,建设周期长,涉及的税种多,相关的税收问题难度大,该行业几乎年年是税务稽查的重点。

服务内容:房地产项目整体综合税务规划方案、房地产项目全程税务顾问服务、土地增值清算业务咨询及政策辅导、开发项目注销与清算辅导。

服务价值:最大程度地减少自拿地、融资、建设、销售、清算过程中的各类税收负担降低甚至避免税务风险。

本机构通过深谙财会税法律法规的专家的周密指导,准确把握和运用财会税政策,帮助纳税人确定最佳的税务安排及应对方案提供决策支撑,同时借助诸多合伙人在财会税行业多年积累的相关资源,协助客户执行方案,帮助客户控制成本(费用),最大限度地降低税务风险。

(18)财税咨询培训服务

满足客户对减轻财税风险,降低合规成本的解决方案的需求,协助客户根据不时出台的任何税收法规和政策进行充分必要的业务(模式)调整和交易方式、程序再设计。